Slik File Skatt for en Partylite Consultant Business

Partylite konsulenter er uavhengige entreprenører, noe som betyr at du er selvstendig næringsdrivende og må registrere inntekt og utgifter på en bestemt tidsplan som en del av din personlige føderale inntektsavkastning. I motsetning til W-2 lønnstakere får selvstendig næringsdrivende fradrag for alle forretningsrelaterte utgifter for å kompensere inntekter fra konsulentvirksomhet og redusere inntektsskatt på grunn av netto overskudd.

Skatteformularer

Før du begynner å knase inntekts- og kostnadstall, samle alle IRS-skjemaene og tidsplanene som kreves for å rapportere dine Partylite-konsulentvirksomheter. Du må ha IRS Form 1040, Schedule C, fortjeneste eller tap fra Business og Schedule SE, selvstendig skatt. Hvis du bruker skatteprogramvare for å forberede din føderale retur, må du inkludere disse skjemaene som vedlegg til 1040-avkastningen før du filen. Form SE er kun nødvendig hvis du har en netto fortjeneste fra Partylite konsulentvirksomheten. Hvis du har et netto tap, vil Form SE ikke bli vedlagt din 1040 selvangivelse.

1099 Inntekt

Partylite sender konsulenter 1099-MISC ved årsskiftet når visse hendelser skjer som følge av forretningsaktiviteten. For å motta en 1099, må du enten kjøpe minst $ 5000 i engrosprodukter fra Partylite i løpet av året, eller tjene minst $ 600 i salgsoppdrag. Informasjonen om aktivitetene dine kan vises i forskjellige bokser på 1099-MISC-skjemaet. Dine provisjoner og bonuser fra produktsalg vises i boks 7, ikke-ansatt kompensasjon, samt verdien av eventuelle turer, kontantinnsatser og RVP smykker du mottar. Verdien av ulike priser, for eksempel produkt- eller andre smykkerpriser og bookingblitz-kampanjer, vises i boks 3, annen inntekt. Hvis du mottar inntekt som et resultat av å kjøpe mer enn $ 5000 i engrosprodukter, inneholder boks 9 et merke. Legg til mengden av alle tallene vist i boks 3 og 7 i Form 1099-MISC. Resultatet er bruttoinntekt. Men hvis du ikke mottar en 1099, enten fordi du tjener mindre enn $ 600 i løpet av året, eller ikke oppfyller grossistkjøpskravene på minst $ 5000, må du fortsatt rapportere din partylitekonsulentinntekt til IRS.

utgifter

Samle oppføringer for alle dine Partylite forretningsrelaterte utgifter. Eksempler på tillatte forretningskostnader inkluderer porto, kontorrekvisita, konferansegodkjenningsavgifter og kostnaden for eventuelle produkter du kjøper for demonstrasjonsformål. Du kan også trekke fra kostnaden for ditt Candle Connection og konsulent nettsted avgifter. Hvis du har reisekostnader for å reise til og fra demonstrasjonsprogrammer, møter og treningsarrangementer, kan du trekke kjørelengde som er drevet på bilen din, eller ta de faktiske utgiftene som består av avskrivninger på biler, drivstoff og forretningsmessig prosentandel av forsikringen din og reparasjonen kostnader. For å beregne din forretningsbruk prosentandel, totalt alle kilometer kjørt på bilen din for forretningsbruk og dele tallet med totalt antall miles kjørt på bilen din for alle formål i løpet av året.

filing

For å registrere dine skatter for Partylite-virksomheten din, rapporterer du bruttoinntektene du tjener på Schedule C, linje 1b. Rapporter dine utgifter på Schedule C, linjene 8 til 27. Hvis du krever avskrivninger for kjøretøyet ditt, må du også fylle ut IRS-skjema 4562 og rapportere avskrivningskostnaden på Schedule C, linje 13. Legg alle utgiftene fra linjene 8 til 27 og trekk fra beløpet fra bruttoinntekt. Resultatet er driftsresultatet eller tapet. Rapporter fortjenesten eller tapet på skjema 1040, linje 12 og vedlegg Schedule C til din 1040-avkastningsavkastning. Hvis fortjenesten din er over $ 400, må du også beregne egenbeskattningsavgiften på Schedule SE.

Populære Innlegg